Добры дзень!
У мяне ZZP, нядаўна падпісала кантракт з Рэкрутынгавае агенцтвам у UK, Якое выступае як пасрэднік паміж мной і маім сапраўдным кліентам з Нідэрландаў. У кантракце паказана, што ён заключаны менавіта з агенцтвам, але таксама напісана назва канчатковага кліента: BV якому я падаю паслугі.
Штомесяц агенства выплачвае мне грошы, якія ім перакладае мой сапраўдны кліент за адпрацаваныя мною гадзіны І кожны раз вымае 240 еўра з гэтай сумы за свае паслугі. Инвойсы я нікому не выстаўляю, проста вяду трэкінг гадзін і яны ўсё робяць самі. Мне прыходзіць аплачаны кошт з Вялікабрытаніі (ЗП мінус 240 еўра, якія, дарэчы, ніяк асобна ў рахунку не фігуруюць, толькі ў дамове).
Ці правільна я разумею, што:
- Нават калі ім мае инвойсы ні да чаго, я ўсё-роўна павінна іх ствараць для бухгалтэрыі?
- У суме якая мне прыходзіць ўшыты 21% VAT, які я павінна заплаціць? Нават калі гэта лічыцца як сэрвісы ў краіну EU (пакуль), а не ў Нідэрланды, то яны (кліент / агенцтва), як я разумею, ніякія падаткі не плацяць, г.зн. павінна іх плаціць я, праўда?
- З тых штомесячных 240 еўра я не магу зрабіць ніякай падатковы вылік, так як гэта плата за паслугу па EU і так як іх ніхто не высылае мне ў асобных фактурах?
Добры дзень, Алена!
Каб дакладна адказаць на Ваша пытанне, нам неабходна зірнуць на кантракт. Вы можаце даслаць яго на электронную пошту info@nalog.nl
З павагай, Каманда Nalog.nl
Калі ласка, увайдзіце або Рэгістрацыя прадставіць свой адказ