İyi günler!
ZZP'im var, yakın zamanda bir işe alım ile bir sözleşme imzaladım İngiltere'de ajansbenim ve şimdiki zamanım arasında arabuluculuk yapan Hollanda'dan müşteri... Sözleşme, ajansla imzalandığını gösterir, ancak son müşterinin adı da yazılmıştır: hizmet verdiğim BV.
Ajans bana her ay çalıştığım saatler için gerçek müvekkilimin kendilerine aktardığı parayı ödüyor ve her seferinde bu miktardan 240 euro alıyor. Ben kimseye fatura kesmiyorum, sadece saatleri takip ediyorum ve her şeyi kendileri yapıyorlar. İngiltere'den ödenmiş bir fatura alıyorum (bu arada, faturada ayrı olarak görünmeyen, yalnızca sözleşmede görünmeyen maaş eksi 240 avro).
Bunu doğru anlıyor muyum:
- Faturalarıma ihtiyaçları olmasa bile, bunları muhasebe için oluşturmam gerekiyor mu?
- Bana gelen tutarda% 21 KDV dikilir, hangisini ödemeliyim? Bu, Hollanda'ya değil AB ülkesine (şimdilik) hizmet olarak kabul edilse bile, o zaman onlar (müşteri / acente), anladığım kadarıyla, herhangi bir vergi ödemiyorlar, yani. Ödemem gerek, değil mi?
- Aylık 240 Euro'dan beri, bu AB için bir servis ücreti olduğundan ve kimse bana bunları ayrı faturalarda göndermediğinden herhangi bir vergi indirimi yapamıyorum?
Tünaydın, Elena!
Sorunuzu doğru bir şekilde cevaplamak için sözleşmeye bir göz atmamız gerekiyor. E-posta ile gönderebilirsiniz info@nalog.nl
Saygılarımızla, Nalog.nl Ekibi
Lütfen giriş yapın veya Kaydol cevabını göndermek için