Aici puteți comanda declarația dvs. fiscală.
Nu este nevoie să veniți la biroul nostru și să aduceți documente, acum totul este disponibil online.
Verifică vă va lua nu mai mult de 5 minute și va ajuta la evitarea erorilor de completare.
Comandați declarația dvs. chiar acum. Este ușor, rapid și convenabil:
• selectați serviciul dorit în tabelul de mai jos
• completați cererea
• așteptați confirmarea cererii, un link pentru plata serviciului și o listă a documentelor necesare completării declarației prin e-mail.
• primiți o notificare despre înregistrarea comenzii.
Documentele dvs. vor fi verificate, declarația este completată și trimisă la fisc în perioada 1 martie - 30 aprilie.

gratuit
Livrare gratuităDin ianuarie până la sfârșitul lunii aprilie 2021, voluntarii de la Nalog.nl vor completa declarații gratuit pentru un client cu un venit anual mic.

Daca ai:

• venituri mici (mai puțin de 20 mii pe an pentru o persoană sau mai puțin de 30 mii pe an pentru o familie cu doi adulți)

• o sursă de venit pe persoană

• fără ipotecă sau proprietate deținută.

• fără economii

• fără venituri din investiții în fonduri și valori mobiliare (mai mult de 5% - acțiuni, obligațiuni)

simplu
simplu
standard
pachet de bază
Complex
Complex
Caseta 1
Venituri din locuri de muncă, beneficii, pensii din PI + + + +
Venituri din locuri de muncă, beneficii, pensii din alte țări - - - +
Venituri de la organizații internaționale scutite de impozitare - - - +
Venitul din alte locuri de muncă nu este antreprenoriat?
(munca suplimentara, freelance)
- - + +
Venituri din voluntariat?
(peste 170 neimpozabile pe lună și 1700 pe an)
- - + +
Pensie alimentară afiliată?
(la fostul partener, nu la copii)
- - + +
Locuiești în propria ta casă?
(inclusiv cu o ipotecă)
- - + +
Deduceri fiscale?
(pentru a studia, medicina, călătoria la serviciu, caritate)
+ + + +
Plăți unice?
(răscumpărarea pensiilor, chiriei de viață, asigurărilor de viață etc.)
- - - +
Decontări cu propria BV?
(împrumuturi, utilizare a proprietății etc.)
- - - +
Venituri din afaceri înregistrate (formularul W) Este necesară depunerea unei declarații pentru antreprenori
Caseta 2
Venituri din dividende sau vânzări de acțiuni?
Proprietate de cel puțin 5% din numărul total de acțiuni.
* Excepție pentru caseta 2. Proprietarii a 30% din taxi sunt obligați să arate în declarație doar veniturile din întreprinderile situate în NL.
- - - +
Caseta 3
Acumularea în conturi, proprietatea asupra proprietății, depozitele în fonduri, acțiuni, criptomonede, numerar pentru o sumă totală mai mare decât cele scutite.?
(Inclusiv cele străine) 30.360 de persoană sau 60.720 de familie.
* Excepție pentru caseta 3. Proprietarii a 30% din taxi sunt obligați să prezinte în declarație numai bunuri imobile și terenuri situate în NL.
- - - +
Alegeți un formular de declarație
Pretul este indicat incluzand TVA 21%
Pentru unincl. copii sub 18 ani
Pentru familieparteneri fiscali + copii sub 18 ani
Pentru unincl. copii sub 18 ani
Pentru familieparteneri fiscali + copii sub 18 ani
Pentru unincl. copii sub 18 ani
Pentru familieparteneri fiscali + copii sub 18 ani
Pentru unincl. copii sub 18 ani
Pentru familieparteneri fiscali + copii sub 18 ani
Formularul P - Pentru persoanele fizice înregistrate în NL pentru întregul an de raportare
Formularul M - Pentru persoanele fizice care nu sunt înregistrate în NL pentru întregul an de raportare
Formularul C - Pentru persoanele fizice cu PI înregistrate în străinătate pentru întregul an de raportare

Gratuit – GratisDin ianuarie până la sfârșitul lunii aprilie 2021, voluntarii de la Nalog.nl vor completa declarații gratuit pentru un client cu un venit anual mic.

Daca ai:

• venituri mici (mai puțin de 20 mii pe an pentru o persoană sau mai puțin de 30 mii pe an pentru o familie cu doi adulți)

• o sursă de venit pe persoană

• fără ipotecă sau proprietate deținută.

• fără economii

• fără venituri din investiții în fonduri și valori mobiliare (mai mult de 5% - acțiuni, obligațiuni)

Caseta 1
Venituri din locuri de muncă, beneficii, pensii din PI +
Deduceri fiscale?
(pentru a studia, medicina, călătoria la serviciu, caritate)
+
Venituri din afaceri înregistrate (formularul W) A se vedea declarațiile pentru angajatori
Alegeți un formular de declarație
Pretul este indicat incluzand TVA 21%
Pentru unincl. copii sub 18 ani
Pentru familieparteneri fiscali + copii sub 18 ani
Formularul P - Pentru persoanele fizice înregistrate în NL pentru întregul an de raportare
Simplu
Caseta 1
Venituri din locuri de muncă, beneficii, pensii din PI +
Deduceri fiscale?
(pentru a studia, medicina, călătoria la serviciu, caritate)
+
Venituri din afaceri înregistrate (formularul W) A se vedea declarațiile pentru angajatori
Alegeți un formular de declarație
Pretul este indicat incluzand TVA 21%
Pentru unincl. copii sub 18 ani
Pentru familieparteneri fiscali + copii sub 18 ani
Formularul P - Pentru persoanele fizice înregistrate în NL pentru întregul an de raportare
Formularul M - Pentru persoanele fizice care nu sunt înregistrate în NL pentru întregul an de raportare
Formularul C - Pentru persoanele fizice cu PI înregistrate în străinătate pentru întregul an de raportare
Standard – De bază
Caseta 1
Venituri din locuri de muncă, beneficii, pensii din PI +
Venitul din alte locuri de muncă nu este antreprenoriat?
(munca suplimentara, freelance)
+
Venituri din voluntariat?
(peste 170 neimpozabile pe lună și 1700 pe an)
+
Pensie alimentară afiliată?
(la fostul partener, nu la copii)
+
Locuiești în propria ta casă?
(inclusiv cu o ipotecă)
+
Deduceri fiscale?
(pentru a studia, medicina, călătoria la serviciu, caritate)
+
Venituri din afaceri înregistrate (formularul W) A se vedea declarațiile pentru angajatori
Alegeți un formular de declarație
Pretul este indicat incluzand TVA 21%
Pentru unincl. copii sub 18 ani
Pentru familieparteneri fiscali + copii sub 18 ani
Formularul P - Pentru persoanele fizice înregistrate în NL pentru întregul an de raportare
Formularul M - Pentru persoanele fizice care nu sunt înregistrate în NL pentru întregul an de raportare
Formularul C - Pentru persoanele fizice cu PI înregistrate în străinătate pentru întregul an de raportare
Complex
Caseta 1
Venituri din locuri de muncă, beneficii, pensii din PI +
Venituri din locuri de muncă, beneficii, pensii din alte țări +
Venituri de la organizații internaționale scutite de impozitare +
Venitul din alte locuri de muncă nu este antreprenoriat?
(munca suplimentara, freelance)
+
Venituri din voluntariat?
(peste 170 neimpozabile pe lună și 1700 pe an)
+
Pensie alimentară afiliată?
(la fostul partener, nu la copii)
+
Locuiești în propria ta casă?
(inclusiv cu o ipotecă)
+
Deduceri fiscale?
(pentru a studia, medicina, călătoria la serviciu, caritate)
+
Plăți unice?
(răscumpărarea pensiilor, chiriei de viață, asigurărilor de viață etc.)
+
Decontări cu propria BV?
(împrumuturi, utilizare a proprietății etc.)
+
Venituri din afaceri înregistrate (formularul W) A se vedea declarațiile pentru angajatori
Caseta 2
Venituri din dividende sau vânzări de acțiuni?
Proprietate de cel puțin 5% din numărul total de acțiuni.
* Excepție pentru caseta 2. Proprietarii a 30% din taxi sunt obligați să arate în declarația lor doar veniturile din întreprinderile situate în NL. Aceste beneficii nu se aplică partenerului
+
Caseta 3
Acumularea în conturi, proprietatea asupra proprietății, depozitele în fonduri, acțiuni, criptomonede, numerar pentru o sumă totală mai mare decât cele scutite.?
(Inclusiv cele străine) 30.360 de persoană sau 60.720 de familie.
* Excepție pentru caseta 3. Proprietarii a 30% din taxi sunt obligați să prezinte în declarație numai bunuri imobile și terenuri situate în NL. Aceste beneficii nu se aplică partenerului
+
Alegeți un formular de declarație
Pretul este indicat incluzand TVA 21%
Pentru unincl. copii sub 18 ani
Pentru familieparteneri fiscali + copii sub 18 ani
Formularul P - Pentru persoanele fizice înregistrate în NL pentru întregul an de raportare
Formularul M - Pentru persoanele fizice care nu sunt înregistrate în NL pentru întregul an de raportare
Formularul C - Pentru persoanele fizice cu PI înregistrate în străinătate pentru întregul an de raportare

Termeni de acțiune

Declarație fiscală gratuită

Din ianuarie până la sfârșitul lunii aprilie 2021, voluntarii de la Nalog.nl vor completa declarații gratuit pentru un client cu un venit anual mic.

Daca ai:

  • venituri mici (mai puțin de 20 mii pe an pentru o persoană sau mai puțin de 30 mii pe an pentru o familie cu doi adulți)
  • o sursă de venit pe persoană
  • fără ipotecă sau proprietate
  • fără economii
  • fără venituri din investiții în fonduri și valori mobiliare (mai mult de 5% - acțiuni, obligațiuni)

Servicii de însoțire

FAQ

Dacă locuiți în Olanda, deveniți impozabil automat, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să depuneți o declarație fiscală. Dacă ați primit o scrisoare de la fisc cu o așa-numită invitație de a depune o declarație, aceasta echivalează cu un mesaj că trebuie să o depuneți, indiferent de rezultatul scontat. Dacă nu ați primit scrisori de la biroul fiscal, dar credeți că sunteți eligibil pentru o rambursare a impozitului, luați inițiativa și depuneți singur declarația dvs.

Fiscul plătește sume începând de la 15 euro, în timp ce solicită sume începând de la 50 de euro. Aceasta înseamnă că, dacă, conform rezultatelor completării declarației, se dovedește că trebuie să plătiți mai puțin de 50 de euro, fiscul vă va ierta această sumă.

Dacă ați locuit în Țările de Jos pentru tot anul (în acest caz, înseamnă înregistrarea la primărie la locul de reședință), depuneți o declarație electronică obișnuită, așa-numitul formular P. Dacă ați locuit în Olanda doar pentru o parte a anului de raportare (adică ați fost înregistrat sau externat în anul 2018), trebuie să completați formularul M. Acest formular este completat pe hârtie sau, dacă îl comandați de la noi, vă trimitem un versiunea electronică a formularului. O versiune pe hârtie a formularului poate fi solicitată de la biroul fiscal prin telefon sau trimisă o cerere scrisă prin poștă. Formularul este trimis pentru o perioadă destul de lungă, aproximativ 6-8 săptămâni, deci termenul limită pentru depunerea rapoartelor pentru străini este de 2 luni mai târziu. Dacă ați locuit în străinătate pentru tot anul de raportare, dar sunteți un contribuabil olandez (aveți venituri în Țările de Jos), atunci trebuie să completați formularul C, care există atât în ​​formularele electronice, cât și pe cele pe hârtie.

Pentru a obține rezultatul final, nu va conta cum trimiteți declarația - în comun sau separat. Pentru calcule, sunt importante doar informațiile despre conformitatea partenerului dvs. cu conceptul de partener fiscal. În unele cazuri, nu este posibilă depunerea unei declarații comune. De exemplu, dacă unul dintre parteneri este un nou venit. În acest caz, formularul M va fi completat pentru unul dintre parteneri și formularul P pentru al doilea. Dacă ambii parteneri sunt nou-veniți, se completează un formular separat M pentru fiecare partener. Dacă unul dintre parteneri este antreprenor, este, de asemenea, imposibil să depui o declarație comună. Acest lucru se datorează faptului că partenerul antreprenor trebuie să depună o declarație extinsă, care să includă o declarație a profitului companiei. Indiferent dacă depuneți o declarație comună sau o faceți separat, fiecare dintre parteneri va primi propria decizie. Dar chiar dacă depuneți o declarație numai pentru dvs., trebuie să vă indicați partenerul, deoarece veniturile și beneficiile ambilor parteneri se afectează reciproc.

Termenul standard pentru depunerea unei declarații este de la 1 martie la 30 aprilie inclusiv. Dacă nu aveți timp să colectați documente sau, dintr-un anumit motiv, nu aveți timp să depuneți o declarație, este posibil să solicitați o întârziere de 4 luni (adică până la 1 septembrie 2021). Cu toate acestea, dacă solicitați o amânare prin intermediul unui consilier fiscal (de exemplu, cu ajutorul firmei noastre), veți primi o amânare de 12 luni (adică până la 1 mai 2021). Aproape toată lumea are ocazia să obțină o amânare, principalul lucru fiind să ai timp să o ceri înainte de 30 aprilie 2021 și, de asemenea, să nu fii pe lista infractorilor. De exemplu, dacă ați depus declarații întârziate de două ori în ultimii trei ani de raportare, veți fi automat pe lista infractorilor și vi se va refuza o perioadă de grație. Dacă încălcarea a avut loc o singură dată în termen de trei ani, solicitarea dvs. va fi acceptată. Va fi posibil să solicitați o amânare începând cu 7 februarie 2020.

Nu are sens să depuneți o declarație mai devreme de termenul specificat, deoarece doar la 1 martie, biroul fiscal va avea toate datele de la angajatori și bănci. Toate declarațiile depuse în Olanda nu sunt considerate în ordinea obișnuită de prioritate, ci în funcție de numărul BSN al declaranților. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a colecta calm toate documentele necesare, în timp ce așteptați primirea rapoartelor anuale (Jaaropgaaf) ale angajatorilor dvs. Rețineți că, chiar dacă ați lucrat doar o zi sau ați fost în concediu medical de cel puțin o zi, trebuie să primiți un raport anual al angajatorului sau un raport privind plățile de boală de la UWV. Chiar și un venit atât de mic nu poate fi ignorat în declarația fiscală. După 1 martie, biroul fiscal va avea toate datele despre venitul dvs. și numai atunci putem verifica aceste date pentru dvs. Prin urmare, dacă nu sunteți sigur dacă vă amintiți toate câștigurile dvs., este logic să ne furnizați codul Digi. Conform legii, termenul de procesare pentru o declarație este de trei luni. De aceea, fiscul promite să proceseze toate declarațiile depuse la timp până la 1 iulie, dar în practică se întâmplă adesea diferit. Aceeași lege permite biroului fiscal să prelungească perioada de examinare a declarației până la doi ani. Formularele M și declarațiile care conțin multe deduceri fiscale diferite sunt luate în considerare în special pentru o lungă perioadă de timp. După ce ați primit o scrisoare de la biroul fiscal cu un calcul aprobat, banii vor fi creditați în contul dvs. în termen de o săptămână, sau invers, veți primi o factură pentru a plăti partea neplătită a impozitului. Termenul standard pentru plata impozitului pe venit este de 6 săptămâni.

Dacă ați primit o scrisoare de la biroul fiscal, dar nu ați depus o declarație, veți primi mai întâi un memento cu termenul recomandat pentru depunerea unei declarații, care este de obicei 1 lună. Dacă ignorați primul memento, veți primi un al doilea memento care vă solicită să trimiteți declarația în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul încălcării acestui termen, vă veți confrunta cu o amendă de 226 până la 4920 de euro pentru nedepunerea unei declarații fiscale sau pentru depunerea cu întârziere. În plus față de amendă, va fi calculată suma impozitului neplătit, stabilit la discreția serviciului fiscal în sine, precum și penalizarea suportată în acest timp. Legislația fiscală olandeză prevede o penalizare nu numai pentru o declarație fiscală depusă cu întârziere, ci și pentru datele indicate în mod incorect în declarație, precum și pentru o sumă de impozit plătită cu întârziere.

Dacă găsiți o eroare înainte de 30 aprilie, trebuie doar să vindeți o nouă declarație, cea anterioară va fi anulată automat. Dacă găsiți o eroare după 30 aprilie, dar chiar înainte de a primi un calcul de la fisc, la fel ca în primul caz, trebuie doar să trimiteți o nouă declarație revizuită. Veți primi un nou calcul anticipat, în care vor exista mai multe corecții, dar totuși rezultatul va fi corect. Dacă găsiți o eroare după ce ați primit calculul final de la biroul fiscal, puteți totuși schimba declarația, dar există o procedură specială pentru aceasta, pe care vă sfătuim să o efectuați cu ajutorul unui specialist.

Dacă sunteți eligibil pentru o rambursare a impozitului, vă recomandăm cu tărie să contactați un profesionist. Legislația fiscală din Olanda este destul de complexă și va fi dificil pentru o persoană fără o pregătire specială să ia în considerare toate subtilitățile. Suma pe care ați plătit-o unui specialist pentru depunerea unei declarații este aproape întotdeauna plătită. Un consultant fiscal va lua în calcul toate deducerile posibile, va face optimizarea necesară a impozitelor dvs. și va sugera, de asemenea, distribuirea corectă a sarcinii fiscale între parteneri. Inclusiv, el vă va spune cu ce alte beneficii sau subvenții puteți conta. Angajații Nalog.nl sunt întotdeauna gata să vă ajute să completați orice documente fiscale și să vă furnizeze informațiile necesare cu privire la toate întrebările dvs.

logo nalog

Ce părere aveți despre acest site? *

Scopul apelului dvs.?

Nu introduceți informații personale, cum ar fi numele, numărul de securitate socială sau numărul de telefon. Nu răspundem la întrebări, comentarii și reclamații care apar prin acest formular.

anulare