يوم جيد!
لقد وقعت ZZP مؤخرًا عقدًا مع شركة توظيف وكالة في المملكة المتحدةالذي يعمل كوسيط بيني وبين حاضري عميل من هولندا... يشير العقد إلى أنه تم إبرامه مع الوكالة ، ولكن اسم العميل النهائي مكتوب أيضًا: BV الذي أقدم الخدمات إليه.
تدفع لي الوكالة المال كل شهر ، والذي يقوم موكلي الحقيقي بتحويله إليهم مقابل الساعات التي عملت فيها ، وفي كل مرة يأخذ 240 يورو من هذا المبلغ مقابل خدماته. لا أقوم بإصدار فواتير لأي شخص ، بل أتابع الساعات ويفعلون كل شيء بأنفسهم. أتلقى فاتورة مدفوعة من المملكة المتحدة (الراتب مطروحًا منه 240 يورو ، والتي ، بالمناسبة ، لا تظهر بشكل منفصل في الفاتورة ، فقط في العقد).
هل أفهم بشكل صحيح ما يلي:
- حتى لو لم يكونوا بحاجة إلى فواتيري ، فهل لا يزال يتعين علي إنشاؤها للمحاسبة؟
- في المبلغ الذي يأتي لي مخيط 21٪ ضريبة القيمة المضافة ، فماذا علي أن أدفع؟ حتى لو كان هذا يعتبر بمثابة خدمات لبلد الاتحاد الأوروبي (في الوقت الحالي) ، وليس إلى هولندا ، فإنهم (العميل / الوكالة) ، كما أفهمها ، لا يدفعون أي ضرائب ، أي علي أن أدفع ، أليس كذلك؟
- منذ ذلك الحين 240 يورو شهريًا ، لا يمكنني إجراء أي خصم ضريبي ، نظرًا لأن هذه رسوم خدمة للاتحاد الأوروبي وبما أنه لا أحد يرسلها إلي في فواتير منفصلة؟
يوم جيد ايلينا!
للإجابة على سؤالك بدقة ، نحتاج إلى إلقاء نظرة على العقد. يمكنك إرسالها عبر البريد الإلكتروني info@nalog.nl
مع تحيات فريق Nalog.nl
يرجى تسجيل الدخول أو تسجيل لإرسال إجابتك