Jó napot!
Van ZZP-m, nemrég írtam alá szerződést egy toborzóval ügynökség az Egyesült Királyságbanaki közvetítőként tevékenykedik köztem és jelenem között holland vásárló... A szerződés azt jelzi, hogy az ügynökséggel kötötték, de a végső ügyfél neve is fel van tüntetve: BV, akinek szolgáltatásokat nyújtok.
Az ügynökség minden hónapban fizet nekem pénzt, amelyet valódi ügyfelem utal át nekik a ledolgozott órákért, és minden alkalommal 240 eurót vesz ki ebből az összegből a szolgáltatásaiért. Számlát nem állítok ki senkinek, csak folyamatosan követem az órákat, és ők mindent megtesznek. Kifizetett számlát kapok az Egyesült Királyságból (fizetés mínusz 240 euró, ami egyébként nem szerepel külön a számlában, csak a szerződésben).
Jól értem, hogy:
- Még akkor is, ha nincs szükségük a számláimra, mégis létre kell hoznom őket a könyveléshez?
- Abban az összegben, ami nekem jön, 21% -os áfát varrnak, amit fizetnék? Még akkor is, ha ezt az EU országának (egyelőre), és nem Hollandiának nyújtott szolgáltatásnak tekintik, akkor ők (ügyfél / ügynökség), ahogy megértem, nem fizetnek adót, azaz. Fizetnem kell, igaz?
- A havi 240 euró óta nem vonhatok le adólevonást, mivel ez szolgáltatási díj az EU számára, és mivel senki nem küldi el nekem külön számlában?
jó napot, Elena!
Hogy pontosan megválaszolhassuk kérdését, meg kell néznünk a szerződést. Elküldheti e-mailben info@nalog.nl
Üdvözlettel: Nalog.nl Team
Kérjük, jelentkezzen be vagy Regisztráció hogy nyújtsa be válaszát